发布时间: 2025-01-09
来源:昭通市审计局
访问次数:
2024年第20号(总第190号)
(2025年1月9日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,昭通市审计局于2024年4月至5月对昭通市本级2023年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸。现将审计结果公告如下:
审计结果表明,2023年市财政紧扣全市经济社会发展目标任务,立足乡村振兴、“三保”兜底、产业发展、基础建设等保障重点,统筹推进组织收入、保障支出、服务发展等各项工作,预算编制、调整和执行管理规范,专债资金管理使用基本规范,市级投入国防建设资金足额拨付,财政收支基本真实,重点保障有力有效。但审计也发现存在国库集中支付执行不力、部分上级专项资金下达不及时、专债资金违规使用等问题,需进一步加强和规范。
一、审计发现的主要问题
一是结转两年以上未安排使用资金2743.22万元;二是应缴未缴专债利息收入1020.37万元。
二、审计处理情况及建议
针对上述问题,市审计局已依法出具审计报告、下达审计决定书明确处理意见,并提出相关审计建议。
三、审计发现问题整改情况
对审计发现的问题,市财政局高度重视,积极采取有效措施,限期进行了整改,具体整改结果由市财政局向社会公告。
扫一扫在手机打开当前页