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昭通市人民政府外事办公室2025年预算公开

发布时间:2025-03-24 点击数: 来源: 昭通市人民政府外事办公室字号:【 [复制链接]

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昭通市人民政府外事办公室2025年预算公开目录

 

第一部分 昭通市人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市人民政府外事办公室部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

昭通市人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行中央、国家外事方针政策、涉外法律法规,省委、省政府对外决策部署及市委、市政府对外决定安排;归口管理全市外事工作,完善和落实外事管理规章制度,对全市外事工作履行指导和监督职责,统筹协调重大外事工作和涉外事务;督促检查全市贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

开展外事调查研究,为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议;推动对外交流合作,为全市经济建设和社会发展服务。

承办市委、市人大、市政府、市政协的对外事务;接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

归口管理全市因公临时出国(境)事务,归口管理涉港澳事务,归口管理外国记者来昭采访事务,负责各县市区、市直部门邀请外国官方人员来我市进行公务活动的涉外事项的审核报批;负责市人民对外友好协会办公室的管理工作,宣传宣讲党和国家的外事政策等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合科、涉外事务管理科、市委外事工作委员会办公室秘书科(加挂“对外交流科”牌子)。

所属单位1个,分别是:

1.昭通市人民对外友好协会办公室

(三)重点工作概述

市外事办领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平外交思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,紧紧围绕国家总体外交大局,贯彻落实市委、市政府和市委外事委的决策部署,以服务实施“六大战略”扎实推进产、城、人三篇文章为工作主线,聚焦全市经济社会发展和对外开放重点领域,在对外交流合作、拓展民间外交、促进经贸合作、服务地方经济社会发展加强国际传播能力建设、提升外事工作能力水平等方面下功夫,努力取得新突破、创造新业绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制9人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3559822.13元,其中:一般公共预算3559822.13元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元;上年结转0元。

与上年对比增加175766.11元,增长5.19%,主要原因是年末分别调入一名副科级公务员及引进一名高技术专业人才,从而工资及其他配套的保险相应按人员结构增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3559822.13元,其中:本年收入3559822.13元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3559822.13元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加175766.11元,增长5.19%,主要原因是年末分别调入一名副科级公务员及引进一名高技术专业人才,工资及其它配套的保险相应按人员结构增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3559822.13元。财政拨款安排支出3559822.13元,其中:基本支出3199822.13元,与上年对比增加338503.48元,增长11.83%,主要原因年末分别调入一名副科级公务员及引进一名高技术专业人才,从而工资及其它配套的保险相应按人员结构增加;项目支出360000元,与上年对比减少162737.37元,下降31.13%,主要原因是本年度未申请到地方外事(省对下)拨款收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)2048345.18元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、因公出国(境)费用、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等)。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行(2010350)741137.92元。主要用于保障机构正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等)。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休(2080501)134661.00元。主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)273127.20元。主要用于财政承担的养老保险经费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出(2089999)4084.70元。主要用于财政承担的失业保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)53833.84元。主要用于财政承担的行政人员医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)28827.04元。主要用于财政承担的事业人员医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103)74671.96元。主要用于财政承担的行政和事业人员医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199)3414.09元。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)197719.20元。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额99960.00元,其中:政府采购货物预算99960.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市人民政府外事办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162400.00元,较上年增加88200.00元,增长118.87%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昭通市人民政府外事办公室2025年因公出国(境)费预算为110000.00元,较上年增加90000.00元,增长450%,共计安排因公出国(境)团组4个,因公出国(境)4人次。

因本年度将组团赴智利河大区瓦尔迪维亚市推动友城结好,进一步增强智利与我国交往的动力和信心,搭建昭通与瓦尔迪维亚市全面合作的平台,签署友城结好意向书。赴智力出访的因公出国境费用较高,故而本年度因公出国境费用增幅变化明显较大。

(二)公务接待费

昭通市人民政府外事办公室2025年公务接待费预算为20000.00元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为30次,共计接待250人次。

无增减变动,因我办认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭,降低接待次数及标准,杜绝铺张浪费。

(三)公务用车购置及运行维护费

昭通市人民政府外事办公室2025年公务用车购置及运行维护费为32400.00元,较上年减少1800.00元,下降5.26%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费32400.00元,较上年减少1800.00元,下降5.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

下降原因一是根据文件要求按照10%的比例统一压缩公用经费及业务费;二是我办认真贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》、《市委办市政府办关于印发<昭通市公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》等有关规定,车辆实行定点维修,燃料统一由综合科管理并安排。周末、节假日车辆一律封存停驶。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目预算为业务费专项资金36万元,绩效目标主要是保机构运转。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算:为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.领事认证:是指一国外交、领事机构及其授权机构在公证文书或其他证明文书上,确认公证机构、相应机关或者认证机关的最后一个签字(签章)或印章属实的活动。

7.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.社会保险基金预算:社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

9.绩效评价:项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位,依据设定的绩效目标,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市人民政府外事办公室2025年机关运行经费安排891242.10元,与上年对比减少15066.84元,下降1.66%,主要原因是根据文件要求按照10%的比例统一压缩公用经费及业务费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,昭通市人民政府外事办公室资产总额453913.17元,其中,流动资产60254.36元,固定资产393658.81元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加44199.65元,其中固定资产增加25408.36元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

 

附件:

2025年昭通市人民政府外事办公室预算报表20250321030718744.xlsx

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