监督索引号53060000543400000
昭通市人民政府办公室政务公开中心
2025年预算公开目录
第一部分:昭通市人民政府办公室政务公开中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分:昭通市人民政府办公室政务公开中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昭通市人民政府办公室政务公开中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责。为市政府提供信息技术服务和信息保障。负责市政府政务公开和政府信息公开工作,负责政府办公室安全电子公文交换系统、内部网站、视频会议系统、应急视频会议系统的建设、运行和维护,负责《昭通政报》的编辑、出版和发行,负责政务资料收集整理和政府政情发布。
(二)机构设置情况。部门共设置1个内设机构,即:昭通市人民政府办公室政务公开中心。所属单位1个,即:昭通市人民政府办公室政务公开中心。
(三)重点工作概述。昭通市人民政府办公室政务公开中心的主要工作是督促各级县区政府、市直各部门,结合自身职能职责围绕深化改革、经济发展、民生改善、助力政府建设、扩大政务参与加强解读回应、增强公开实效强化能力建设,深入推进政务公开工作。协同相关部门督查各县区、市直各部门是否公开权力清单和责任清单,并集中展示;对公开的重大政策,是否分专题进行梳理汇总,并通过多种方式集中发布;对社会关注度高的决策事项,在决策前是否向社会公开有关信息,并及时反馈意见采纳情况;推进重点领域政务公开的难点或亮点等事项。做好市政府门户网站的建设维护工作,畅通政府信息公开渠道,并按照“分级负责、逐级审核、层层督办”的原则,建立政府网站季度抽查机制,督促各县区、部门加强对网站的日常监测,强化运行维护,切实强化全市政府网站管理。认真贯彻落实中央、省、市关于做好政府政情发布和加强重要政策解读工作的文件精神,紧紧围绕全市中心工作及社会关注的热点问题,明确解读范围、责任主体、工作流程、督查制度等,规范解读内容,通过负责同志撰稿解读、专家解读、政策问答、在线访谈、媒体专访、答记者问等形式进行政策解读,建立完善重要政策解读的长效机制,积极主动回应社会关切。做好市政府新闻发布会计划和组织实施,进一步健全新闻发布工作机制。协助做好视频会议系统、应急视频会议系统的建设、政府办公室电子公文交换系统运行和维护工作。把政务公开列入公务员培训科目,协调党校、行政学院、干部学院等加强对工作人员特别是领导干部政务公开知识的培训,增强公务员的公开意识,提高发布信息、解读政策、回应关切的能力。通过举办培训班或交流研讨会等形式,对从事政务公开工作人员开展培训,提高工作人员业务能力和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制28人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制28人。在职实有25人,其中:财政全额保障110人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况。2025年部门财务总收入5680839.75元,其中:一般公共预算5680839.75元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转结余0.00元。
与上年对比增加1051650.03元,同比增加22.72%,主要原因为因工作需要,昭通市人民政府办公室政务公开中心政府网站与政府系统政务新媒体的建设管理服务专项资金业务量增加。
(二)财政拨款收入情况。2025年部门财政拨款收入5680839.75元,其中:本年收入5680839.75元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5680839.75元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1051650.03元,同比增加22.72%,主要原因为:因工作需要,昭通市人民政府办公室政务公开中心政府网站与政府系统政务新媒体的建设管理服务专项资金业务量增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5680839.75元。财政拨款安排支出5680839.75元,其中:基本支出4130839.75元,与上年对比增加51650.03元,主要原因为2025年基本工资调标,相应工资基数及五险基数增加;项目支出1550000.00元,与上年对比增加1000000.00元,主要原因为因工作需要,昭通市人民政府办公室政务公开中心政府网站与政府系统政务新媒体的建设管理服务专项资金业务量增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行(2010350)3218783.76元,主要用于保障市政府办政务公开中心工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、差旅费、福利费、工会经费等)。
一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)1550000.00元,主要用于昭通市人民政府办公室政务公开中心政府网站与政府系统政务新媒体的建设管理服务。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)399061.44元,主要用于市政府办行政性(行政和参公管理的事业单位)养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出(2089999)17458.94元,主要用于市政府办行政性(行政和参公管理的事业单位)失业保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗(2101102)123020.37元,主要用于市政府办事业医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助(2101103)78285.69元,主要用于市政府办公室公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出(2101199)4988.27元,主要用于市政府办公室工伤保险缴费支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出(2210201)289241.28元,主要用于市政府办住房公积金缴纳支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项。昭通市人民政府办公室政务公开中心无与中央、省配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项。昭通市人民政府办公室政务公开中心无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项。昭通市人民政府办公室政务公开中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市人民政府办公室政务公开中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43200.00元,较上年减少2400.00元,下降5.26%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费。昭通市人民政府办公室政务公开中心2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:较上年无变化,与2024年预算持平,无增减,原因为严格执行厉行节约相关规定,因公出国(境)费不高于上年数。
(二)公务接待费。昭通市人民政府办公室政务公开中心2025年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因:较上年下降11.76%上年,原因为严格执行厉行节约相关规定,公务接待费不高于上年数。
(三)公务用车购置及运行维护费。昭通市人民政府办公室政务公开中心2025年公务用车购置及运行维护费为43200.00元,减少2400.00元,下降5.26%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费43200.00元,较上年减少2400.00元,下降5.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因:较上年减少,较上年增加,主要为政务公开中心为非独立核算单位,公务用车运行维护费在昭通市人民政府办公室政务公开中心减少,在昭通市人民政府办公室增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
昭通市人民政府办公室政务公开中心无重点项目预算目标情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
2. 项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。
3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。
4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
5. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。
6. 一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7. 政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8. 绩效评价:项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位,依据设定的绩效目标,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2025年昭通市人民政府办公室政务公开中心,机关运行经费财政拨款预算412457.76元,较2024年预算430611.76元减少18154.00元,减少4.22%,减少原因主要是人员变动。主要用于昭通市人民政府办公室政务公开中心的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等方面。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昭通市人民政府办公室政务公开中心资产总额0.00元,其中,流动资产0.00元,固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
昭通市人民政府办公室政务公开中心2025年部门预算公开表.pdf
监督索引号53060000543400111
滇公网安备 53060202000124号