彝良县审计局2025年预算公开目录
第一部分 彝良县审计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 彝良县审计局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
彝良县审计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
彝良县审计局是彝良县人民政府工作部门,为正科级单位。主要职责是:
1.主管全县审计工作。
2.向县人民政府提交本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计结果报告,并在县人民政府委托下向县人大常委会提交本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告;向县人民政府报告政府投资审计结果及其他事项的审计和审计调查结果;向县直有关部门和乡(镇)人民政府通报审计情况和审计结果;依法向社会进行审计结果公示。
3.对贯彻执行国家、省、市、县财经法律法规、规章、政策贯彻落实情况及宏观调控措施进行审计或审计调查,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。
4.对重点行业和重点专项资金开展审计或审计调查。
5.对被审计单位的经济行为进行绩效审计及评价。
6.依法纠正和处理审计发现的问题,督促、检查审计决定执行情况;协助配合有关部门查处相关重大经济案件。
7.依法办理被审计单位或个人对审计决定提请的行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。
8.组织、安排本县审计人员的培训工作。
9.搞好本县审计信息化系统建设,指导和推广信息技术在审计工作中的应用。
10.指导和监督本县的内部审计工作。
11.承办彝良县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
中共彝良县委审计委员会办公室设在彝良县审计局,接受中共彝良县委审计委员会的直接领导,承担彝良县委审计委员会的具体工作。彝良县审计局共设置10个内设机构,包括:县委审计委员会办公室秘书股、办公室、法规与审理监督股、财政与金融企业审计股、电子数据审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、农业农村审计股、自然资源生态和环境审计股、社会保障审计股。
所属单位3个,其中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。
行政单位1个,是彝良县审计局(本级)
事业单位2个,分别是:
1.彝良县投资审计中心
2.彝良县审计计算机技术中心
(三)重点工作概述
2025年,彝良县审计局将以习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神为根本遵循,严格按照县委、县政府和市审计局工作要求,扎实抓好各项工作。
1.进一步抓实政治建设。强化政治机关建设,不断完善审计委员会办公室日常运行、重大事项请示报告等制度机制。坚持从政治大局和战略全局的高度谋划审计工作,找准与审计的结合点。坚持用政治眼光观察分析经济社会问题,做实研究型审计,发扬斗争精神,增强斗争本领,精准高效揭示问题,更好发挥审计的建设性作用。
2.进一步护航中心大局。紧扣县委、县政府中心工作及工作要求开展审计,助力推动财政资金提效、重大项目提速、政策提质;聚焦增进民生福祉发挥审计保障作用,把看好和推动用好民生资金作为审计最大的为民情怀,用心用情实施好民生审计项目;聚焦防范重大风险发挥审计预警作用,发挥好审计监督在经济社会发展中防风险、保安全、护稳定、促发展的重要作用。
3.进一步抓牢审计整改。通过分层分类建立整改工作台账,形成问题发现、整改验收、销号回访工作闭环。加强与被审计单位的沟通交流,认真研究评估被审计单位审计整改措施的有效性、可行性,最大限度地提高整改实效,巩固审计成果。持续强化审计结果运用,推动对突出问题举一反三、建章立制、堵塞漏洞,避免屡审屡犯,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革。
4.进一步加强自身建设。坚持全面从严的工作主基调,进一步强化廉政教育和审计现场监督检查,加强党纪学习教育成果转化运用,持续加大对审计人员严格执行中央八项规定及其实施细则精神和严格落实审计“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律以及“八小时以外”八条禁令要求的监督检查力度,正确处理好“监督别人”与“管好自己”的关系,进一步营造风清气正的审计氛围。
二、预算单位基本情况
彝良县审计局编制2025年预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截至2024年12月统计,单位基本情况如下:
在职人员编制30人,其中:行政编制13人,工勤人员编制2人,事业编制15人。在职实有28人,其中:财政全额保障28人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年单位财务总收入7,172,699.30元,其中:一般公共预算7,172,699.30元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比单位财务总收入减少128,436.98元,下降1.76%,其中:一般公共预算收入较上年减少128,436.98元,下降1.76%,主要原因:一是预算编制时点人数较上年减少1人,导致按标准测算的人员经费和公用经费的正常减少;二是根据我单位2025年审计项目计划测算,主动压减审计业务项目经费;三是结转的审计执法办案补助项目经费较上年减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入7,172,699.30元,其中:本年收入7,172,699.30元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,172,699.30元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入减少128,436.98元,下降1.76%,主要原因:一是预算编制时点人数较上年减少1人,导致按标准测算的人员经费和公用经费的正常减少;二是根据我单位2025年审计项目计划测算,主动压减审计业务项目经费;三是结转的审计执法办案补助项目经费较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出7,172,699.30元。财政拨款安排支出7,172,699.30元,其中:基本支出5,852,699.30元,与上年对比减少736.98元,下降0.01%,主要原因是预算编制时点人数较上年减少1人,导致按标准测算的人员经费和公用经费的正常减少;项目支出1,320,000.00元,与上年对比减少127,700.00元,下降8.82%,主要原因:一是根据我单位2025年审计项目计划测算,主动压减审计业务项目经费;二是结转的审计执法办案补助项目经费较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-审计事务-行政运行2,316,191.34元,主要用于审计机关行政单位的基本支出。
一般公共服务支出-审计事务-审计业务1,320,000.00元,主要用于审计机关开展审计业务工作需要的经费支出。
一般公共服务支出-审计事务-事业运行2,225,580.54元,主要用于审计机关附属事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出544,173.92元,主要用于审计机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17,711.79元,主要用于审计机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗89,486.05元,主要用于审计机关行政单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗97,573.75元,主要用于审计机关附属事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助140,076.20元,主要用于审计机关公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,141.00元,主要用于审计机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金414,764.71元,主要用于审计机关按人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2025年我单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2025年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算总额94,300.00元,其中:政府采购货物预算94,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
彝良县审计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,360.00元,与上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
彝良县审计局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无增减变化。
(二)公务接待费
彝良县审计局2025年公务接待费预算为29,960.00元,与上年持平,国内公务接待批次为50次,共计接待340人次。
与上年对比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
彝良县审计局2025年公务用车购置及运行维护费为21,400.00元,与上年持平。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平;公务用车运行维护费21,400.00元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
彝良县审计局重点项目为“审计业务经费”,绩效目标为通过审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。根据2025年度审计计划设置的具体指标为:审计单位达到12个,出具审计报告数和专项审计调查报告不少于12篇,提交审计信息不少于6篇,审计提出建议30条及以上,审计期间整改金额300,000.00元及以上,审计建议采纳率高于90.00%,向社会公告审计结果不少于3篇。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.审计业务:是指审计机关依据有关财政财务收支的法律法规和国家有关规定,在法定职权范围内开展审计监督。
2.其他审计事务:是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。
3.基本支出预算:是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
彝良县审计局2025年机关运行经费安排544,967.13元,与上年对比减少10,872.54元,下降1.96%,主要原因是预算编制时点人数较上年减少1人,按标准测算的公用经费正常减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,彝良县审计局资产总额1,393,698.55元,其中,流动资产368,209.99元,固定资产1,025,487.56元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少2,103,376.14元,其中固定资产减少224,973.05元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。
(四)空表说明
1.彝良县审计局无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出,所以政府性基金预算支出预算表公开空表。
2.彝良县审计局无政府购买服务支出情况,所以政府购买服务预算表公开空表。
3.彝良县审计局省对下转移支付情况,所以省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表公开空表。
4.按现行会计核算体系,彝良县审计局无中央转移支付补助项目支出,所以中央转移支付补助项目支出预算表公开空表。
滇公网安备 53060202000124号